近期,东河区审计局顺利完成了对东河区2020年度机关事业单位基本养老保险基金的专项审计工作。
本次重点对全区机关事业单位基本养老保险基金筹集、管理以及使用情况等内容进行了审计,审计总金额42,853.62万元,涉及全区机关事业单位共计272户,其中机关及参公事业单位77户,全额拨款事业单位159户,差额拨款事业单位26户,自收自支事业单位10户,涉及参保职工5969人。
针对项目审计金额大、范围广、内容复杂等问题,审计组明确审计重点,按板块划分,各个击破的工作办法,有针对性地严查养老保险欠缴、挪用以及上缴不及时等问题,同时延伸到相关单位,对账务逐条核实、逐项审查,确保审计内容无死角,全面无误。做好整改督促,防范风险。针对本次审计查出的主要问题,审计工作组全程跟踪指导,要求被审计单位立行立改,逐条落实,并做好相关整改资料的留存和备案工作,进一步推动东河区有效防范基金风险,建立健全养老保险相关制度管理。